职位描述
1、参与公司审计计划的制定和审计方案的编制工作;
2、根据审计计划,开展财务审计、管理审计、专项审计等审计工作。
3、负责对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出改进经营管理、提高经济效益的建议,并督促审计结论和建议的落实;
4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
5、参与公司业务流程或制度改进及风险评估;
6、整理审计档案归档备查;
任职要求:
1、熟悉国家财经法规,熟悉企业会计准则、中国内部审计准则、税务、金融、统计、管理、内部控制、风险管理、法律和信息技术等专业知识;
2、具备语言文字表达、问题分析、审计技术应用、人际沟通、组织管理等职业技能;